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法甲下注app2018年度部分决算地下
 
作者: 泉源: 更新工夫:2019-09-27 17:29:01

 

 

法甲下注app2018年度

部分决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

目  录

 

第一局部 法甲下注app概略

一、部分职责

二、机构设置

第二局部 法甲下注app2018年度部分决算表

一、支出收入决算总表

二、支出决算表

三、收入决算表

四、财务拨款支出收入决算总表

五、普通大众预算财务拨款支出收入决算表

六、普通大众预算财务拨款根本收入决算表

七、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

第三局部 法甲下注app2018年度部分决算状况阐明

一、支出收入决算总体状况

二、支出决算状况阐明

三、收入决算状况阐明

四、财务拨款支出收入决算总体状况阐明

五、普通大众预算财务拨款支出收入决算状况阐明

六、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

七、当局性基金财务拨款支出收入决算状况阐明

八、其他紧张事变的状况阐明

第四局部  名词表明

法甲下注app2018年度部分决算状况

 

第一局部 法甲下注app概略

一、部分职责

(一)贯彻落实党的老干部任务的目标政策,研讨订定全市老干部任务的详细规则,提出老干部任务开展计划,并构造施行。

(二)催促反省全市老干部政治报酬和生存报酬的落实,抓好老干部政治学习、阅读文件、听陈诉、观察等项任务,进一步树立美满老干部的离休费和医药费保证机制,树立并不时美满特困老干部帮扶机制,妥善处理老干部的实践困难。

(三)构造老干部在力所能及的条件下,积极到场四个文明建立,为宿州的变革、开展和波动持续发扬作用。

(四)增强和改良老干部党支部建立任务,仔细做好新情势下的老干部政治头脑任务。

(五)增强老干部任务的观察研讨,依照根本道路的要求以及变革趋势、老干队伍伍的实践情况和开展趋向,积极研讨对策,实时掌握信息和静态,向市委、市当局提出政策性发起。

(六)自动搞好与旧事言论单元的联络,进一步增强老干部政策的宣布道育任务。

(七)共同市关工委指点各县区、市直各单元鼎力开展关怀下一代构造,发动和构造更多的离退休干部参与关怀下一代任务,为青少年的安康生长作出奉献。

(八)指点市老年大学增强老年大学、老干部运动中央建立和办理,推进效劳任务兽性化,办理任务标准化,实在加强生机。

(九)指点全市老干部任务部分的任务。抓好零碎业务职员培训,进步本身建立程度。

(十)担任离休干部异地安顿和异地离休干部来我市的欢迎任务;担任老干部来信来访任务;离休干部荣誉证考核发放任务;县处级以上离退休干部去世后的登报审批任务;老干部遗属照顾的微观指点任务;离退休干部年末统计和走访、探视、慰劳等任务。

(十一)包办市委、市当局交办的别的任务。

二、机构设置

从决算单元组成看,法甲下注app2018年度部分决算包罗:局本级决算和局属奇迹单元决算,与预算分歧。

归入法甲下注app2018年度部分决算体例范畴的二级单元共4个,细致状况见下表:

序号

单元称号

1

法甲下注app本级

2

宿州市关怀下一代任务委员会办公室

3

宿州市老年大学

4

宿州市老干部运动中央

 

 

 

第二局部 法甲下注app2018年度部分决算表

支出收入决算总表

地下01表

部分:法甲下注app汇总

金额单元:万元

支出

收入

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财务拨款支出

487.95

一、普通大众效劳收入

483.43

二、下级补贴支出

二、内政收入

三、奇迹支出

三、国防收入

四、运营支出

四、大众平安收入

五、隶属单元上缴支出

五、教诲收入

六、其他支出

55.18

六、迷信技能收入

七、文明体育与传媒收入

八、社会保证和失业收入

21.58

九、医疗卫生与方案生养收入

12.16

十、节能环保收入

十一、城乡社区收入

十二、农林水收入

十三、交通运输收入

十四、资源勘察信息等收入

十五、贸易效劳业等收入

十六、金融收入

十七、救济其他地域收入

十八、疆土陆地气候等收入

十九、住房保证收入

17.3

二十、粮油物资储藏收入

二十一、其他收入

二十二、债权还本收入

二十三、债权付息收入

今年支出算计

543.14

今年收入算计

534.47

 用奇迹基金补偿出入差额

节余分派

 年终结转和节余

23.63

     年底结转和节余

32.3

总计

566.77

总计

566.77

支出决算表

                                            

 地下02表

部分:法甲下注app汇总

金额单元:万元

项目

今年支出算计

财务拨款支出

下级补贴支出

奇迹

支出

运营

支出

隶属单元上缴支出

其他支出

收入功用分类科目编码

科目称号

栏次

算计

543.14

487.95

55.18

201

普通大众效劳收入

492.1

436.91

55.18

20103

  当局办公厅(室)及相干机构事件

47.14

47.14

2010302

    普通行政办理事件

47.14

47.14

20123

  民族事件

1.62

1.62

2012301

    行政运转

1.62

1.62

20131

  党委办公厅(室)及相干机构事件

3.21

3.21

2013101

    行政运转

1.25

1.25

2013199

    其他党委办公厅(室)及相干机构事件收入

1.96

1.96

20136

  其他共产党事件收入

440.12

388.15

51.97

2013601

    行政运转

292.59

240.62

51.97

2013602

    普通行政办理事件

72.01

72.01

2013650

    奇迹运转

12.7

12.7

2013699

    其他共产党事件收入

62.83

62.83

208

社会保证和失业收入

21.58

21.58

20805

  行政奇迹单元离退休

20.98

20.98

2080505

    构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

20.98

20.98

20827

财务对其他社会保险基金的补贴

0.6

0.6

2082701

财务对赋闲保险基金的补贴

0.12

0.12

2082702

财务对工伤保险基金的补贴

0.05

0.05

2082703

财务对生养保险基金的补贴

0.43

0.43

210

医疗卫生与方案生养收入

12.16

12.16

21011

  行政奇迹单元医疗

12.16

12.16

2101101

    行政单元医疗

8.52

8.52

2101102

    奇迹单元医疗

0.9

0.9

2101103

    公事员医疗补贴

2.74

2.74

221

住房保证收入

17.3

17.3

22102

  住房变革收入

17.3

17.3

2210201

    住房公积金

12.59

12.59

2210202

    提租补贴

4.71

4.71

 


收入决算表

地下03表

部分:法甲下注app汇总

金额单元:万元

项目

今年收入算计

根本收入

项目收入

上缴下级收入

运营收入

对隶属单元补贴收入

收入功用分类科目编码

科目称号

算计

534.47

499.97

34.5

201

普通大众效劳收入

483.43

448.93

34.5

20103

  当局办公厅(室)及相干机构事件

49.12

49.12

2010302

    普通行政办理事件

49.12

49.12

20123

  民族事件

1.62

1.62

2012301

    行政运转

1.62

1.62

20131

  党委办公厅(室)及相干机构事件

3.21

3.21

2013101

    行政运转

1.25

1.25

2013199

    其他党委办公厅(室)及相干机构事件收入

1.96

1.96

20136

  其他共产党事件收入

429.47

394.97

34.5

2013601

    行政运转

283.6

283.6

2013602

    普通行政办理事件

72.01

72.01

2013650

    奇迹运转

11.04

11.04

2013699

    其他共产党事件收入

62.83

28.33

34.5

208

社会保证和失业收入

21.58

21.58

20805

  行政奇迹单元离退休

20.98

20.98

2080505

    构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

20.98

20.98

20827

财务对其他社会保险基金的补贴

0.6

0.6

2082701

财务对赋闲保险基金的补贴

0.12

0.12

2082702

财务对工伤保险基金的补贴

0.05

0.05

2082703

财务对生养保险基金的补贴

0.43

0.43

210

医疗卫生与方案生养收入

12.16

12.16

21011

  行政奇迹单元医疗

12.16

12.16

2101101

    行政单元医疗

8.52

8.52

2101102

    奇迹单元医疗

0.9

0.9

2101103

    公事员医疗补贴

2.74

2.74

221

住房保证收入

17.3

17.3

22102

  住房变革收入

17.3

17.3

2210201

    住房公积金

12.59

12.59

2210202

    提租补贴

4.71

4.71

 


财务拨款支出收入决算总表

地下04表

部分:法甲下注app汇总

金额单元:万元

支出

收入

项    目

决算数

项目(按功用分类)

决算数

一、普通大众预算财务拨款

487.95

一、普通大众效劳收入

429.49

二、当局性基金预算财务拨款

二、内政收入

三、国防收入

四、大众平安收入

五、教诲收入

六、迷信技能收入

七、文明体育与传媒收入

八、社会保证和失业收入

21.58

九、医疗卫生与方案生养收入

12.16

十、节能环保收入

十一、城乡社区收入

十二、农林水收入

十三、交通运输收入

十四、资源勘察信息等收入

十五、贸易效劳业等收入

十六、金融收入

十七、救济其他地域收入

十八、疆土陆地气候等收入

十九、住房保证收入

17.3

二十、粮油物资储藏收入

二十一、其他收入

二十二、债权还本收入

二十三、债权付息收入

今年支出算计

487.95

今年收入算计

480.53

年终财务拨款结转和节余

20.31

年底财务拨款结转和节余

27.73

普通大众预算财务拨款

20.31

  当局性基金预算财务拨款

算计

508.27

算计

508.27

 

普通大众预算财务拨款支出收入决算表

地下05表

部分:法甲下注app汇总

金额单元:万元

科目编码

科目称号

年终结转和节余

今年支出

今年收入

年底结转和节余

算计

根本收入结转

项目收入结转和节余

算计

根本收入

项目收入

算计

根本收入

项目收入

算计

根本收入结转

项目收入结转和节余

项目收入结转

项目收入节余

算计

20.31

20.31

487.95

453.45

34.5

480.53

446.03

34.5

27.73

27.73

201

普通大众效劳收入

20.31

20.31

436.91

402.41

34.5

429.49

394.99

34.5

27.73

27.73

20103

  当局办公厅(室)及相干机构事件

2.87

2.87

47.14

47.14

49.12

49.12

0.89

0.89

2010302

    普通行政办理事件

2.87

2.87

47.14

47.14

49.12

49.12

0.89

0.89

20123

  民族事件

1.62

1.62

1.62

1.62

2012301

    行政运转

1.62

1.62

1.62

1.62

20136

  其他共产党事件收入

17.44

17.44

388.15

353.65

34.5

378.75

344.25

34.5

26.84

26.84

2013601

    行政运转

16.39

16.39

240.62

240.62

232.88

232.88

24.12

24.12

2013602

    普通行政办理事件

72.01

72.01

72.01

72.01

2013650

    奇迹运转

1.06

1.06

12.7

12.7

11.04

11.04

2.72

2.72

2013699

    其他共产党事件收入

62.83

28.33

34.5

62.83

28.33

34.5

208

社会保证和失业收入

21.58

21.58

21.58

21.58

20805

  行政奇迹单元离退休

20.98

20.98

20.98

20.98

2080505

    构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

20.98

20.98

20.98

20.98

20827

财务对其他社会保险基金的补贴

0.6

0.6

0.6

0.6

2082701

财务对赋闲保险基金的补贴

0.12

0.12

0.12

0.12

2082702

财务对工伤保险基金的补贴

0.05

0.05

0.05

0.05

2082703

财务对生养保险基金的补贴

0.43

0.43

0.43

0.43

210

医疗卫生与方案生养收入

12.16

12.16

12.16

12.16

21011

  行政奇迹单元医疗

12.16

12.16

12.16

12.16

2101101

    行政单元医疗

8.52

8.52

8.52

8.52

2101102

    奇迹单元医疗

0.9

0.9

0.9

0.9

2101103

    公事员医疗补贴

2.74

2.74

2.74

2.74

221

住房保证收入

17.3

17.3

17.3

17.3

22102

  住房变革收入

17.3

17.3

17.3

17.3

2210201

    住房公积金

12.59

12.59

12.59

12.59

2210202

    提租补贴

4.71

4.71

4.71

4.71

 

 

 


普通大众预算财务拨款根本收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

地下06表

部分:法甲下注app汇总

金额单元:万元

科目编码

科目称号

决算数

科目编码

科目称号

决算数

科目编码

科目称号

决算数

301

人为福利收入

215.55

302

商品和效劳收入

189.07

310

资源性收入

5.22

30101

  根本人为

 68.28

30201

  办自费

 22.03

31001

  衡宇修建物购建

 

30102

  补助补贴

 42.38

30202

  印刷费

 4.6

31002

  办公设置装备摆设置办

 4.96

30103

  奖金

 6.25

30203

  征询费

 

31003

  公用设置装备摆设置办

 

30106

  炊事补贴费

 9.98

30204

  手续费

 

31005

  根底设备建立

 

30107

  绩效人为

 4.51

30205

  水脚

 0.83

31006

  大型补葺

 

30108

构造奇迹单元根本养老保险费

 24.66

30206

  电费

 16.22

31007

  信息网络及软件置办更新

 

30109

  职业年金缴费

 8.87

30207

  邮电费

 3.43

31008

  物资储藏

 

30110

  职工根本医疗保险缴费

 6.63

30208

  取暖和费

 

31009

  地皮赔偿

 

30111

  公事员医疗补贴缴费

 2.94

30209

  物业办理费

 16.96

31010

  安顿补贴

 

30112

  其他社会保证缴费

 6.32

30211

  差盘缠

 27.75

31011

  地上附着物和青苗赔偿

 

30113

  住房公积金

 20.61

30212

因公出国(境)用度

 

31012

  拆迁赔偿

 

30114

  医疗费

 0.34

30213

  维修(护)费

 6.05

31013

  公事用车置办

 

30199

  其他人为福利收入

 13.78

30214

  租赁费

 0.6

31019

  其他交通东西置办

 

303

对团体和家庭的补贴

 36.19

30215

  集会费

 4.08

31021

  文物和陈设品置办

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 1.29

31022

  有形资产置办

 

30302

  退休费

 0.64

30217

  公事款待费

 2.92

31099

  其他资源性收入

 0.26

30303

  在职(役)费

 

30218

  公用资料费

 

312

对企业补贴

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装置办费

 

31201

  资源金注入

 

30305

  生存补贴

 34.3

30225

  公用燃料费

 

31203

  当局投资基金股权投资

 

30306

  救援费

 

30226

  劳务费

 27.95

31204

  用度补贴

 

30307

  医疗费补贴

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利钱补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 4.17

31299

  其他对企业补贴

 

30309

  嘉奖金

 1.25

30229

  福利费

 6.24

313

对社会保证基金补贴

 

30310

  团体农业消费补贴

 

30231

公事用车运转维护费

 2.6

31302

  对社会保险基金补贴

 

30399

对其他团体和家庭的补贴收入

 

30239

  其他交通用度

 27.74

31303

  增补天下社会保证基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加用度

 

399

其他收入

 

 

 

 

30299

其他商品和效劳收入

13.61 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债权利钱及用度收入

 

39907

  国度补偿用度收入

 

 

 

 

30701

  国际债权付息

 

39908

  对官方非营利构造和群众性自治构造补贴

 

 

 

 

30702

  外洋债权付息

 

39999

  其他收入

 

 

 

 

30703

  国际债权刊行用度

 

 

 

 

 

 

30704

  外洋债权刊行用度

 

 

 

 

职员经费算计

251.74

公用经费算计

194.29

当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

地下07表

部分:法甲下注app汇总

金额单元:万元

项目

年终结转和节余

今年支出

今年收入

年底结转和节余

收入功用分类

科目编码

科目称号(项目)

小计

根本收入 

项目收入

算计

注:法甲下注app没有当局性基金支出,也没有运用当局性基金布置的收入,故本表有数据。


第三局部 法甲下注app2018年度部分决算状况阐明

一、支出收入决算总体状况阐明

2018年度支出总计566.77万元(含用奇迹基金补偿出入差额、年终结转和节余)、收入总计566.77万元(含节余分派、年底结转和节余)。与2017年相比,收、支总计各添加20.69万元,增长3.79%,次要缘由:一是2018年度决算包括了宿州市关怀下一代任务委员会办公室,而2017年度决算未包罗该部分;二是增设老干部用车平台。

二、支出决算状况阐明

2018年度支出算计543.14万元,此中:财务拨款支出487.95万元,占89.84%;奇迹支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%;其他支出55.18万元,占10.16%。

三、收入决算状况阐明

2018年度收入算计534.47万元,此中:根本收入499.97万元,占93.55%;项目收入34.5万元,占6.45%;运营收入0万元,占0%。

四、财务拨款支出收入决算总体状况阐明

2018年度财务拨款支出总计508.27万元(含年终财务拨款结转和节余),收入总计508.27万元(含年底财务拨款结转和节余)。与2017年相比,财务拨款收、支总计各添加32.55万元,增长6.84%,次要缘由:一是2018年度决算包括了宿州市关怀下一代任务委员会办公室,而2017年度决算未包罗该部分;二是增设老干部用车平台。

五、普通大众预算财务拨款支出收入决算状况阐明

(一) 普通大众预算财务拨款支出决算总体状况。

2018年度普通大众预算财务拨款支出487.95万元,占今年支出的89.84%。与2017年相比,普通大众预算财务拨款支出添加78.68万元,增长19.22%。次要缘由一是2018年度决算包括了宿州市关怀下一代任务委员会办公室,而2017年度决算未包罗该部分;二是增设老干部用车平台。

(二)普通大众预算财务拨款收入决算总体状况。

2018年度普通大众预算财务拨款收入480.53万元,占今年收入的89.91%。与2017年相比,普通大众预算财务拨款收入添加64.37万元,增长15.47%。次要缘由一是2018年度决算包括了宿州市关怀下一代任务委员会办公室,而2017年度决算未包罗该部分;二是增设老干部用车平台;三是职员调资。

(三)普通大众预算财务拨款收入决算构造状况。

2018年普通大众预算财务拨款收入480.53万元,次要用于以下方面:普通大众效劳(类)收入429.49万元,占89.38%;社会保证和失业(类)收入21.58万元,占4.49%;医疗卫生与方案生养收入(类)收入12.16万元,占2.53%;住房保证(类)收入17.3万元,占3.6%。

(四) 普通大众预算财务拨款收入决算详细状况。

2018年度普通大众预算财务拨款收入年终预算为616.88万元,收入决算为480.53万元,完成年终预算的77.9%。决算数小于预算数的次要缘由: 一是进一步推进“地方八项规则”例行浪费;二是老年大学设备维护未完成;三是因机构体例变革,老干部党支部培训班延时召开。此中:根本收入446.03万元,占92.82%;项目收入34.5万元,占7.18%。详细状况如下:

1普通大众效劳收入(类)当局办公厅(室)及相干机构事件(款)普通行政办理事件(项)。年终预算为61万元,收入决算为49.12万元,完成年终预算的80.52%,决算数小于预算数的次要缘由是老干部运动中央设备维护未完成。

2.普通大众效劳收入(类)民族事件(款)行政运转(项)。年终预算为1.62万元,收入决算为1.62万元,完成年终预算的100%。

3.普通大众效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)行政运转(项)。年终预算为330.63万元,收入决算为232.88万元,完成年终预算的70.44%,决算数小于预算数的次要缘由是老年大学设备维护未完成。

4.普通大众效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)普通行政办理事件(项)。年终预算为84.9万元,收入决算为72.01万元,完成年终预算的84.81%,决算数小于预算数的次要缘由是严厉实行“地方八项规则”肉体,进一步浪费一样平常经费开支。

5.普通大众效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)奇迹运转(项)。年终预算为12.79万元,收入决算为11.04万元,完成年终预算的86.32%,决算数小于预算数的次要缘由是严厉实行“地方八项规则”肉体,进一步浪费一样平常经费开支。

6.普通大众效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)其他共产党事件收入(项)。年终预算为74.9万元,收入决算为62.83万元,完成年终预算的83.89%,决算数小于预算数的次要缘由是因机构体例变革,老干部党支部培训班延时召开。

7.社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入(项)。年终预算为20.98万元,收入决算为20.98万元,完成年终预算的100%。

8.社会保证和失业收入(类)财务对其他社会保险基金的补贴(款)财务对赋闲保险基金的补贴(项)。年终预算为0.12万元,收入决算为0.12万元,完成年终预算的100%。

9.社会保证和失业收入(类)财务对其他社会保险基金的补贴(款)财务对工伤保险基金的补贴(项)。年终预算为0.05万元,收入决算为0.05万元,完成年终预算的100%。

10.社会保证和失业收入(类)财务对其他社会保险基金的补贴(款)财务对生养保险基金的补贴(项)。年终预算为0.43万元,收入决算为0.43万元,完成年终预算的100%。

11.医疗卫生与方案生养收入(类)行政奇迹单元医疗(款)行政单元医疗(项)。年终预算为8.52万元,收入决算为8.52万元,完成年终预算的100%。

12.医疗卫生与方案生养收入(类)行政奇迹单元医疗(款)奇迹单元医疗(项)。年终预算为0.9万元,收入决算为0.9万元,完成年终预算的100%。

13.医疗卫生与方案生养收入(类)行政奇迹单元医疗(款)公事员医疗补贴(项)。年终预算为2.74万元,收入决算为2.74万元,完成年终预算的100%。

14.住房保证收入(类)住房变革收入(款)住房公积金(项)。年终预算为12.59万元,收入决算为12.59万元,完成年终预算的100%。

15.住房保证收入(类)住房变革收入(款)提租补贴(项)。年终预算为4.71万元,收入决算为4.71万元,完成年终预算的100%。

六、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明

2018年度财务拨款根本收入446.03万元,此中职员经费251.74万元,次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、炊事补贴费、绩效人为、构造奇迹单元根本养老保险费、职业年金缴费、职工根本医疗保险缴费、公事员医疗补贴缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、医疗费、其他人为福利收入、离休费、退休费、生存补贴、嘉奖金;公用经费194.29万元,次要包罗:办自费、印刷费、水脚、电费、邮电费、物业办理费、差盘缠、维修(护)费、租赁费、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、福利费、公事用车运转维护费、其他交通用度、其他商品效劳收入、办公设置装备摆设置办、其他资源性收入。

七、当局性基金财务拨款支出收入决算状况阐明

法甲下注app没有当局性基金支出,也没有运用当局性基金布置的收入。

八、其他紧张事变的状况阐明

(一)构造运转经费收入状况。

2018年度,法甲下注app构造运转经费收入194.29万元,比2017年添加95.82万元,增长97.31%,次要缘由是2018年度决算包括了宿州市关怀下一代任务委员会办公室部分决算以及增设老干部用车平台。

(二)当局推销收入状况。

2018年度,法甲下注app当局推销收入总额4.96万元,此中:当局推销货品收入4.96万元,当局推销工程收入0万元、当局推销效劳收入0万元。付与中小企业条约金额4.96万元,占当局推销收入总额的100%,此中:付与小微企业条约金额4.96万元,占当局推销收入总额的100%。

(三)国有资产占据运用状况。

停止2018年12月31日,法甲下注app共有车辆1辆,此中:次要向导干部用车1辆;单价50万元以上的通用设置装备摆设0台(套),单价100万以上公用设置装备摆设0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效状况阐明。

法甲下注app2019年无批复预算绩效项目。

第四局部 名词表明

一、财务拨款支出:指单元从同级财务部分获得的财务预算资金。

二、奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及辅佐运动所获得的支出。

三、下级补贴支出:奇迹单元从主管部分和下级单元获得的非财务补贴支出。

四、隶属单元上缴支出:指奇迹单元隶属独立核算单元依照有关规则上缴的支出。

五、其他支出:指奇迹单元除财务补贴支出、奇迹支出、下级补贴支出、隶属单元上缴支出、运营支出以外的各项支出,包罗投资收益、银行存款利钱支出、租金支出、救济支出、现金盘盈支出、存货盘盈支出、发出已核销应收及预支款子、无法偿付的应付及预收款子等。

六、年终结转和节余:指单元曩昔年度尚未完成、结转到今年按有关规则持续运用的资金。

七、节余分派:指奇迹单元依照管帐制度规则交纳的所得税以及从非财务补贴节余中提取的职工福利基金、奇迹基金。

八、年底结转和节余:指单元按有关规则结转到下年或当前年度持续运用的资金。

九、根本收入:指单元为保证其机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。

十、项目收入:指单元为完成特定行政义务和奇迹开展目的在根本收入之外所发作的收入。
    十一、“三公”经费:归入财务预决算办理的“三公”经费,是指单元用财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车置办及运转费反应单元公事用车置办收入(含车辆置办税)及燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。

十二、构造运转经费指为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和效劳的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用资料费及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。


法甲下注app2018年度普通大众预算财务

拨款“三公”经费收入决算状况阐明

 

 

一、2018年普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算表

单元:万元

 

 

 13.56

5.52 

因公出国(境)费

 0

 0

公事欢迎费

 10.06

 2.92

公事用车置办及运转费

 3.5

 3.5

  此中:公事用车运转维护费

 2.6

 2.6

        公事用车置办

 

 

                                     

二、2018年普通大众预算财务拨款“三公”经费收入状况阐明

(一)普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算总体状况阐明。

法甲下注app2018年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入预算为13.56万元,收入决算为5.52万元,完成预算的40.71%,决算数小于预算数的次要缘由是严厉实行“地方八项规则”肉体,例行浪费、增添三公经费。为片面反应“三公”经费收入,本次发布的“三公”经费决算为部分汇总数,包括局本级和局属单元。

(二)普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算详细状况阐明。

法甲下注app2018年度普通大众预算财务拨款“三公”经费收入决算中,因公出国(境)费收入决算0万元,占0%;公事欢迎费收入决算2.92万元,占52.9%;公事用车置办及运转费收入决算2.6万元,占47.1%。详细状况如下:

1.因公出国(境)费年终预算为0万元,收入决算为0万元,完成年终预算的0%,次要缘由是2018年度未布置因公出国(境)。2018年法甲下注app因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2.公事欢迎费年终预算为10.06万元,收入决算为2.92万元,完成年终预算的29.03%,次要缘由是严厉实行“地方八项规则”肉体,例行浪费、增添三公经费。2018年法甲下注app国际公事欢迎共57批次(此中外事欢迎0批次),411人次(此中外事欢迎0人次)次要是用于招商引资和欢迎外省(市)市老干部公事职员。经费运用贯彻落实党地方“八项规则”,严厉实行《党政构造厉行浪费支持糜费条例》、《宿州市市直构造公事欢迎办理暂行方法》(宿财行[2015]4号)相干规则。

3.公事用车置办及运转费年终预算为3.5万元,收入决算为2.6万元,完成年终预算的74.29%,次要缘由是浪费用车开支。2018年没有布置公事用车置办费全部为公事用车运转维护费,包罗车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保险费收入,次要用于接送老干部。2018年,法甲下注app构造及所属单元开支财务拨款的公事用车保有量为1辆。

 

 


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